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云南省能源局(本级)2025年度部门决算

时间: 2026-08-21 来源: 云南省能源局

目录

第一部分单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全省能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)组织拟订煤炭、电力、新能源和可再生能源等重要能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核或核准能源固定资产投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

(三)负责全省能源行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。

(四)负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全省能源消费总量控制目标建议。

(五)负责能源预测预警,发布能源信息,拟订全省重要能源储备规划、政策并实施管理。

(六)组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(七)按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

(八)组织推进能源对外交流合作。

(九)参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整建议。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。云南省能源局应加强顶层设计,加快推进供给侧结构性改革,坚持改革创新,统筹能源绿色高质量发展,构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

二、基本情况

(一)机构设置情况

云南省能源局(本级)共设置13个内设机构,包括:办公室、法规和体制改革处、发展规划处、电力处、水电处、新能源处石油天然气处、煤炭处、能源节约和科技装备处、能源运行处、安全和执法监管处、对外交流合作处、机关党委(人事处)。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省能源局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的:公务员95人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。

车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)能源经济“2指标稳步增长。2025年,围绕壮大三大经济,结合全省电力供需形势变化及经济社会发展需要,将能源工作定位从电力保供第一职责转变为服务经济社会发展,全力稳增长、稳支撑、稳供应,能源工业发展势态强劲。坚持三量齐抓,充分挖掘存量项目投资潜力,加快推进增量项目释放投资,布局实施虚拟电厂等新业态变量项目,能源投资保持较高速增长、能源工业增加值稳步增长。

(二)能源生产供应平稳有序。制定2025年电力保供方案、云南电网发电调度原则(2025年版)、需求响应方案,立足底线思维制定2025年负荷管理方案,提前谋划今冬明春能源电力保供举措,形成系统性保供措施。全省发电量、用电量、外送电量均稳步增长,原煤产量增速居全国第2,原油加工量、天然气消费量同比增长。

(三)能源重点项目提速推进。加快电源建设,旭龙水电站推进顺利,奔子栏、橄榄坝水电站获核准;新能源开发完成年度

1600万千瓦目标任务;火电完成2025年国家下达的270万千瓦开工任务。提升电网水平,电网支撑能力显著提升,加快构建新型电力系统。煤矿开发建设及瓦斯抽采利用加快推进,国家原油、成品油储项目进展顺利。加快储能建设,新型储能和抽水蓄能实现从无到有,新型储能装机迅速增长,规模居南方电网区域之首。加快布局新兴产业,谋划推进云南省数字能源平台建设,基本建成适度超前的公共充电服务网络,昆明市成功入选全国车网互动示范城市。

(四)能源领域改革取得显著成效。协同出台新能源上网电价、136号文配套细则、煤电容量电价、新型储能建设等支持性政策,稳定市场预期,提升发电和项目建设积极性。持续深化电力市场改革,建立中长期+(区域)现货+辅助服务的市场体系,形成主体多元、竞争有序的市场格局,支撑云南以电力为主的能源产业和经济社会发展,推动南方区域电力市场率先进入连续结算试运行阶段,标志着全国统一电力市场建设迈出关键一步。

第二部分2025年度部门决算表

(详见附件)

云南省能源局(本级)2025年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云南省能源局(本级)2025年没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省能源局(本级)2025年度收入合计51823848.58元。其中:财政拨款收入51823848.58元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少11979486.33元,下降18.78%。其中:财政拨款收入减少11979486.33元,下降18.78%;上级补助收入无;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:上年收到中央预算内第二批投资3150万元,本年没有此项目预算。

二、支出决算情况说明

云南省能源局(本级)2025年度支出合计51823848.58元。其中:基本支出26833165.03元,占总支出的51.78%;项目支出24990683.55元,占总支出的48.22%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加减少11979486.33元,下降18.78%。其中:基本支出增加1754515.42元,增长7.00%;项目支出减少13734001.75元,下降35.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:上年支出中央预算内第二批投资3150万元,本年没有此项目支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省能源局(本级)机构正常运转的日常支出26833165.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22887451.04元,占基本支出的85.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3945713.99元,占基本支出的14.70%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省能源局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24990683.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体如下:

其他人员支出721000.00元,主要用于局机关编制外人员的工资福利支出。

因公出国(境)专项经费67567.19元,主要用于赴日本、老挝开展能源项目合作。

绿色能源保供稳增长促安全高质量发展专项经费6450662.59 元,主要用于水电站防洪度汛安全和油气管道检查、安全生产标准化达标煤矿抽查、大面积停电演练、数字能源展区通信线路租赁服务等支出。

煤矿安全生产大排查等项目经费88745.57元,主要用于开展煤矿安全生产大排查。

全省能源关键基础设施防范气象及地质灾害排查等项目经费315708.20元,主要用于对全省水库大坝及水电站、输配电网络、油气管道、煤矿方面、新能源设施、防范气象地质灾害等工作进行排查。

政务信息化运维服务项目补助资金215000.00元,主要用于门户网站运维和等保测评等。

2024年度第一批课题第二批次经费80000.00元,主要用于支付课题经费尾款。

2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费120000.00元,主要用于选调生的生活和租房补贴。

云南省2025年煤矿重大灾害风险防控项目补助资金16932000.00元,主要用于井下视频智能监控子系统建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省能源局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出51823848.58,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11979486.33元,下降18.78%,完成年初预算的125.54%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

4.公共安全(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

6.科学技术(类)支出0.00,年初无此项预算,无此类支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00,年初无此项预算,无此类支出

8.社会保障和就业(类)支出2090233.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的93.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因预算预留了部分弹性空间。

9.卫生健康(类)支出2117543.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的94.70%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费;造成预决算差异的主要原因是预算预留了部分弹性空间。

10.节能环保(类)支出7858683.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%,完成年初预算的52.46%。主要用于安全生产标准化达标煤矿抽查、大面积停电事件应急演练、煤矿项目行政许可技术服务、油气管道保护抽查、在建大中型水电站防汛安全督查和政务信息化建设等支出;造成预决算差异的主要原因是本年由于项目整合,没有安排使用政务信息化建设项目补助资金。

11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出21119885.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.75%,完成年初预算的104.02%。主要用于云南省能源局(本级)工资福利支出、公用支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员职务和职级晋升,工资福利支出增加

15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

19.住房保障(类)支出1705502.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的112.32%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是:调整公积金基数,在职人员住房公积金单位配套部分增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

22.灾害防治及应急管理(类)支出16932000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%,完成年初预算的0.00%。主要用于煤矿重大灾害风险防控项目;造成预决算差异的主要原因是项目还未验收,尾款次年支付。

23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算,无此类支出

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为477600.00元,决算为192132.91元,完成年初预算的40.23%;支出决算较上年增加减少7143.17元,下降3.58%

因公出国(境)费用用支出年初预算为300000.00元,决算为67567.19元,占财政拨款三公经费总支出决算的35.17%,完成年初预算的22.52%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元,决算为122175.72元,占财政拨款三公经费总支出决算的63.59%,完成年初预算的87.27%;公务接待费支出年初预算为37600.00元,决算为2390.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的1.24%,完成年初预算的6.36%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加14442.19元,增长27.19%;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少15697.36元,下降11.39%;公务接待费支出决算较上年减少5888.00元,下降71.13%;具体是国内接待费支出决算2390.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5888.00元,下降71.13%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为477600.00元,支出决算为192132.91元,完成年初预算的40.23%,支出决算较上年减少7143.17元,下降3.58%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为300000.00元,决算为67567.19元,完成年初预算的22.52%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元,决算为122175.72元,完成年初预算的87.27%;公务接待费支出年初预算为37600.00元,决算为2390.00元,完成年初预算的6.36%2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,加强内部管理和财务核算,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,不超范围、超标准接待;按计划执行出国(境)任务。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加14442.19元,增长27.19%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加减少15697.36元,下降11.39%;公务接待费支出决算减少5888.00元,下降71.13%,具体是国内接待费支出决算2390.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5888.00元,下降71.13%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是从严控制公务接待活动,优化公务用车调度管理。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计3人次。开展内容包括:受邀参加云南特色产品日本推介活动,参加老挝能源会议。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关省级公务用车制度改革后公务出行所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我省调研、指导工作,州、县(市)有关单位拜访、学习交流等接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省能源局(本级)2025年机关运行经费支出3945713.99元,比上年增加44962.97元,增长1.15%,主要原因是实有在编人员增加以及正常职级晋升,按人均核定的公用经费增加。单位机关运行经费主要用于保障局机关办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省能源局(本级)资产总额3992794.52元,其中,流动资产315812.68元,固定资产1834660.38元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1842321.46元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(净值)减少532205.65元,其中固定资产(净值)减少92184.24元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值346096.99元;报废报损资产139项,账面原值427314.14元,实现资产处置收入880元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额4409352.66元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4409352.66元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“2025年清洁能源发展专项资金”“2025年度可再生能源电价附加补助地方资金”“能源保供财政引导专项资金为对下转移支付资金项目,按照决算填报口径,该项目资金全年执行数据不在省能源局(本级)本套部门决算报表中反映,但是省能源局(本级)作为主管部门又需要对此类项目进行绩效自评公开,因此2025年部门决算报表项目支出数和附表中项目支出绩效自评表中的执行数有差异

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1:云南省能源局(本级)2025年度部门决算表.pdf

附件2:云南省能源局(本级)2025年国有资产占有使用情况表.pdf

附件3:云南省能源局(本级)绩效自评报告.pdf



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